南京审计大学审计与合规风险管理研究中心将主要基于全校在审计、合规和风险管理领域的资源优势,同时集合三大领域的校外实务专家力量,致力于打造“审计+管理”的品牌文化。本中心将以“审计”、“合规”和“风险管理”要素的聚合为依托,协助政府部门和企事业单位提升经营管理和治理水平,进而实现组织的目标。
(一)研究中心组织机构和研究团队
研究中心主任:陈艳娇
研究中心校内成员:南京审计大学相关领域的骨干教师。
研究中心外部专家:政府部门、行政事业单位和企业集团审计、合规和风险管理等领域的实务专家。
研究所合作机构:与政府部门、外部审计、内部审计、合规和风险管理等相关单位合作,作为研究中心的战略支持单位。
(二)研究领域
本中心主要的研究领域包括(但不限于):
1.负责组建一支由校内外相关专家构成的风控与合规管理研究团队,其中核心团队成员主要包括:南审审计及管理等领域的科研骨干和政府部门企事业单位的实务专家,且这些专家成员可根据服务方需要进行动态的调整;
2.根据风险管理、内部控制、内部审计与合规管理等监管动态,针对最新的法律法规进行政策解读研究;
3.承接政府部门和企事业单位等关于风险管理、内部控制、内部审计与合规管理相关的研究课题或咨询项目;
4.根据需要可面向社会发布风险管理、内部控制、内部审计与合规管理研究课题;
5.在条件许可情况下,出版风控与合规管理相关的研究成果;
6.进一步加强与政府部门、企事业单位相关领域的合作,如共同申报研究型课题、开展相关课题研究和探讨研究成果的转化等现实问题;
8.承办在风险管理、内部控制、内部审计与合规管理等领域的学术研讨与交流会、学术讲座及学术沙龙等系列活动;
9.邀请政府部门或企事业单位在风险管理、内部控制、内部审计与合规管理等领域的专家,为在校师生开设相关知识讲座等;
10.协助承办学校或商学院开展的其他学术等活动事宜。